赵春理主编2004 年出版926 页ISBN:7806217738
本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、法规、规范及黄河水利委员会有关内部审计、财务管理、工程建设管理方面的制度和办法。...
(英)钱伯斯,(英)兰德著;齐宵伦,朱晓辉译2012 年出版563 页ISBN:9787121173707
本书从业务流程的角度,为运营审计提供新的指南,对内审人员在萨班斯法案合规、采购、营销、销售、分销、研发、信息技术、安全、环境责任等领域如何开展审计工作和检查进行了详细的阐述,有完整的流程和步骤。本...
中国南方电网有限责任公司组编;贵州电网公司编2010 年出版206 页ISBN:9787508395197
本书为《电网企业管理岗位培训教材(试用)》[电网企业内部审计管理(B级)]分册,属于经营管理类审计管理专业B级的岗位主修课程,共5章,主要内容有:第一章内部审计管理职能,第二章内部审计计划管理,第三章内部审......
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093
本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
计东亚编著2015 年出版254 页ISBN:9787515909660
本书主要为从事小微酒店餐饮企业工作的会计人员编写,也可用于针对酒店行业进行会计核算和税务处理的研究。在深入研究小微酒店餐饮企业发展现状的基础上,合理安排结构框架。此外,本书还搭配图表,精选案例,并编附...
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419
本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
李乾文,李昆著2015 年出版214 页ISBN:9787514141573
本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行...
企业会计准则的会计与审计应用 固定资产、借款费用、租赁、无形资产
赵西卜主编2004 年出版356 页ISBN:7505842722
本书主要讲解了固定资产、借款费用、租赁、无形资产等四项会计准则的会计与审计应用。
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520
本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
尹维劼主编2007 年出版443 页ISBN:7508609085
本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...