国家税务总局督察内审司编2010 年出版541 页ISBN:7802352428
本书收录了近几年来税务系统内部审计人员常用的法律法规、部门规章及规范性文件。
云南省注册会计师协会编2008 年出版691 页ISBN:9787541630484
本书主要针对注册会计师对小企业的审计工作中需认真贯彻风险导向审计理论和方法而编制的一套适用于小企业审计业务的工作底稿,以更好地指导会计师事务所和注册会计师实施对小企业的审计工作。...
孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341
本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
张玉周主编2004 年出版548 页ISBN:7500572301
本书讲解现行的财务、会计、审计、税收方面的法规制度,指导具体工作。
国瑞会计研究中心编著2009 年出版400 页ISBN:7802491118
本书根据财政部颁布的《小企业会计制度》和小型工业企业的会计核算特点编写而成,为小型工业企业的会计核算、税务办理和内部审计提供全套解决方案。企业的会计人员参照本书,即可轻松完成相应的实务操作。...
国瑞会计研究中心编著2009 年出版385 页ISBN:9787802491106
本书根据财政部颁布的《小企业会计制度》和小型工业企业的会计核算特点编写而成,为小型工业企业的会计核算、税务办理和内部审计提供全套解决方案。企业的会计人员参照本书,即可轻松完成相应的实务操作。...
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584
本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...