(美)贝利(Andrew D. Bailey,Jr),(美)格拉姆林(Audrey A. Gramling),(美)拉姆蒂(Sridhar Ramamoorti)著;王光远等译2006 年出版313 页ISBN:7801698096
本书以启发人们对内部审计的理性学术研究为目的,除了为相关概念和理论的理解提供概念框架外,也希望学者们对于内部审计实务的丰富内容更加熟悉。...
注册会计师全国统一考试研究中心编2006 年出版378 页ISBN:7810848666
本书是注册会计师全国统一考试配套参考书,全书共分三大部分包括命题规律总结及应考建议、教材详解与练习、模拟试卷。
Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197
本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
丁岱著2012 年出版183 页ISBN:9787511910714
本书围绕践行科学发展观,结合基层审计工作实践,总结和谐审计的理论基础、机制建设、实践探索及人才队伍建设等方面的探索经验。
云深编著2011 年出版277 页ISBN:9787511909619
本书通过纪实性的手法,全面系统地记录和展示了近年来云南审计工作创新、发展的足迹,力求为今后的工作提供借鉴。
冯宝军,刘彦文,刘艳萍主编2015 年出版263 页ISBN:9787568500814
本书分上下两篇。上篇包括绪论、审计组织及审计人员、审计规范、审计证据与审计工作底稿、财务报表审计目标和计划、内部控制及其评价、审计风险评估与应对、审计抽样技术、完成审计工作、审计报告;下篇包括...
卢家辉,文华宜,张海燕等著2009 年出版252 页ISBN:9787802217591
本书利用计算机技术建立审计数学模型对商业银行进行审计。
郑英莲主编2008 年出版443 页ISBN:9787542920645
本书在全面介绍我国审计监督体系的基础上,从独立审计的角度阐述了现代审计理论与实务,主要内容为:概论(审计的概念和特征、审计的职能和作用、审计的对象和分类、审计的目标和标准、审计组织和审计人员);职业规.....
张文丽主编2010 年出版92 页ISBN:9787509514719
本书对注册会计师实践中的问题进行了探讨。对本行业人员有一定的参考价值,侧重于注册会计师实际操作,有利于培养注册会计师判断能力的提高。...
黄道国主编2004 年出版403 页ISBN:7216039157
本书围绕如何防范金融风险,深化金融审计和金融监管,促进金融业健康发展这一主题展开,研讨对象包括国有商业银行、股份制银行、政策性银行,还包括证卷保险业,并涉及资产管理公司。 ...