书籍 Wiley CIA备考精要  1  内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务的封面

Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务

李海风编著

出版社

北京:电子工业出版社

出版时间

2009

ISBN

9787121093197

标注页数

186 页

PDF页数

206 页

书籍介绍
本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大量知识和技能。本书的特色是以提纲要点的形式编写,内容简洁明了,方便学习和查阅。本书可作为CIA考生的备考用书,因其内容精炼、便于携带,特别适合经常出差的CIA备考人员。
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