《企业内部控制基本规范》编写组编2008 年出版42 页ISBN:9787542921406
本书是2008年6月28日由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》,共分七章,五十条。
《内部会计控制概论》编写组编2008 年出版315 页ISBN:9787542920201
本书论述了内部控制与内部会计控制的关系,对企业中诸如货币资金、存货、固定资产等业务,与诸如采购、销售、预算、信息系统等业务环节的内部会计控制方法,以及内部审计和外部审计在内部会计控制中的地位和作用...
中国内部审计协会主编2005 年出版340 页ISBN:780169788X
为了帮助广大内部审计人员深入理解、贯彻内部审计准则,中国内部审计协会组织参加内部审计准则起草、论证工作的专家、学者撰写了内部审计准则释义,对内部审计准则作出学理上的具体解释。...
《企业内部控制基本规范讲解》编写组编2008 年出版314 页ISBN:9787509204061
本书为财政部等部委颁布的《企业内部控制基本规范》的讲解用书。包括风险评估、控制措施、信息与沟通、内部监督等讲解。
《内部会计控制制度》课题组编著2002 年出版376 页ISBN:7530426486
会计人员继续教育系列教材。本书扼要介绍了内部会计控制的基本原理,在此基础上,结合各单位普遍适用的9个控制环节,详尽地讲述了具体的控制要点和有效的控制方法,并辅之以50多个最新案例予以对照和剖析。...
中国工商银行内部审计局著2012 年出版387 页ISBN:9787504965462
本书体现了中国工商银行对信用风险审计相关理论、制度规范和实践经验的梳理和归纳,旨在为从事内部评级建设、应用以及监督领域探索和实践的银行家、审计师们提供有益的借鉴。...
傅安平等撰写;北京保监局《寿险公司内部控制研究》课题组著2005 年出版250 页ISBN:750584962X
本书从我国寿险市场的特点出发,结合北京寿险公司经营的实际情况,从组织结构、人力资源等方面分析了我国寿险公司内部控制建设的现状、存在的问题及发展趋势。...