辽宁省财政厅内部会计控制编写组编著2004 年出版437 页ISBN:7504614750
本书分上、中、下三篇:内容包括:会计控制基本理论;内部会计控制操作实务;内部会计控制相关法规。对内部会计控制机制的建立与完善,强化内部监督与控制有着积极的作用。...
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版452 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
企业内部控制研究组编2010 年出版258 页ISBN:9787565400711
本书为内部控制各项法规的汇编本,包括财政部、证监会、国资委等机构发布的十余项关于企业内部控制的规则。
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版509 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版520 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。