中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版452 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版509 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2004 年出版520 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
内部审计程序 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版549 页ISBN:7500565647
管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674
本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
北京兆泰投资顾问有限公司译2013 年出版362 页ISBN:9787511848208
美国萨班斯法案授权成立美国公众公司会计监管委员会(PCAOB),并规定只有在该委员会登记备案的注册会计师事务所才允许编制和签发公众公司的审计报告,并且必须遵守该委员会的有关规定。PCAOB自成立以来,陆续制定了...