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中国内部审计协会 北京兆泰投资顾问有限公司编

购买点数

16

出版社

北京:中国财政经济出版社

出版时间

2003

ISBN

7500565647

标注页数

549 页

PDF页数

560 页

图书目录

A.审计 1

1.计划与实施审计业务 2

2.风险/范围—确认和区分审计业务中的经营目标和风险 49

3.确定适当的审计范围和目标 71

4.评估内部控制 100

5.适当的审计程序 133

6.审计部门的管理 173

B.职业特性 192

1.内部审计师协会《内部审计实务标准》 194

2.内部审计师协会《实务公告》 252

3.内部审计师协会《道德规范》 258

C.舞弊 285

1.预防 286

2.发现 292

3.调查 333

附录一 2003年度内部审计程序考试大纲 356

附录二 综合练习 361

附录三 常用词汇表 530

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