2013年度注册会计师全国统一考试辅导用书 注册会计师考试同步复习题典审计习题
中公教育注册会计师考试研究院编写2013 年出版456 页ISBN:9787542937551
本书以体现注册会计师考试改革总体目标为宗旨,以读者基本掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基础,根据最新注册会计师全国统一考试大纲编写,结合考试特点,以真题为模板,知识点为依据而编写的帮助考生同步...
时现主编2002 年出版393 页ISBN:7301055447
时现,南京审计学院审计系副教授,1962年10月出生于辽宁省绥中县。1985年,毕业于武汉工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位,并被分配进入中国人民大学工业经济系投资经济专业任教。1987年,考上中国人民大学投资经...
安徽省注册会计师协会编2013 年出版535 页ISBN:9787509548592
本书由安徽省注册会计师协会组织编写。事业单位财务报表审计是注册会计师行业的一项新兴业务领域。相较企业来说,事业单位的记账基础和计量原则不尽相同,财务报表编制基础尚不一致;而法律法规赋予事业单位的职...
职场式人才培养模式研究 以安徽审计职业学院市场营销专业人才培养模式为例
汪朝洋著2014 年出版187 页ISBN:9787565018602
本书的主要内容共分四个部分。第一部分,介绍高校人才培养模式的现状,解释“职场式人才培养模式”的内涵,以及职场式人才培养模式的重要性、可行性和必要性。第二部分,介绍职场式人才培养模式的目标。通过企业对...
张金城,李庭燎,沈静秋编著2014 年出版264 页ISBN:9787564140564
随着信息技术的普及和信息系统的广泛使用,信息系统的绩效越来越受到人们的关注。对信息系统的绩效进行评价与审计已成为各级审计部门重要的审计内容。有效的信息系统绩效评价与审计体系应该能够服务于组织IT...
CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267
CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
中华人民共和国国家标准 GB/T17143.8-1997 idt ISO/IEC10164-8:1993 信息技术 开放系统互连 系统管理 第8部分:安全审计跟踪功能
国家质量技术监督局2222 年出版0 页ISBN:
康钟琦主编2004 年出版438 页ISBN:7542902032
坚持马克思主义的立场、观点和方法,坚持“古为今用”、“洋为中用”的原则,吸纳当代审计理论的新成果,反映当代审计实践的新发展,集思广益,博采众长,是本书编写的指导思想。本书内容以国家审计为主线,兼顾社会......
施继坤著2018 年出版182 页ISBN:9787563827770
本书首先梳理了国内外关于信息披露与资本成本以及围绕内部控制展开的相关研究文献,其次运用契约经济学和信息经济学的经典理论,从契约理论、委托代理理论、信息不对称理论和信号显示理论出发深入分析内部控制...
张庆丰主编2014 年出版336 页ISBN:9787534969645
内容提要:本书在对我国的审计理论和实务进行科学总结的基础上,以相关的法律、法规为依据,借鉴审计科研的新成果及审计实务工作的成功经验和做法,通过案例分析,深入浅出地阐述审计的基本理论、方法,对审计的主要.....