贺庆华,王天安主编2010 年出版254 页ISBN:9787511901842
本书对审计机关内部业务管理体制改革的理论研究和实践经验进行总结,并以翔实的案例就湘潭市审计职权“四分离”的具体做法进行介绍,同时附有相关的制度和办法。...
王宝庆著2007 年出版254 页ISBN:7542917463
本书对企业内部审计的基本框架、策略、程序及审计质量控制、审计人员工作方法和技巧等作了初步探讨,着重对公司治理审计、内部控制审计、舞弊审计、经济责任审计、风险管理审计、效益审计等方面作了较详细的...
刘德运编著2006 年出版400 页ISBN:720904096X
本书对工程造价审核的基础知识、工程造价核算方式和过程及工程造价审计进行深入浅出的阐述,以适合高校审计专业的学习用书。
孙力,王桂媛主编2009 年出版370 页ISBN:9787209046145
本书内容以注册会计师审计为主,介绍审计学基本概念、审计目标和审计计划、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制及其评审、审计抽样、收入循环审计、支出循环审计、存货和固定资产循环审计、...
刘明辉主编2018 年出版379 页ISBN:9787565429828
本书修订重点在于充分吸收国内外最新审计准则和审计实务的相关内容,充分反映相关学科、法律法规、经济政策、科学技术变化对审计学科的影响。...
钱玲编著(上海财经大学)2001 年出版296 页ISBN:781049659X
新世纪高职高专会计专业教材:本书主要介绍了电算化审计相关的基础知识和基本概念,电算化会计信息系统的测试工作,审计软件的开发,网络系统的控制和审计以及计算机舞弊等内容。...
曾寿喜,刘国常主编2007 年出版263 页ISBN:7802213940
本书介绍国家审计在依法行政监督机制中的定位,国家审计机关依法审计能力,国家审计报告制度,国家审计机关审计质量评价,国家审计风险控制。...
中国石油天然气集团公司审计部编2006 年出版626 页ISBN:7502158367
本书全面收录了中国石油天然气集团公司有关内部审计的31个审计规范,涉及审计对象、审计内容,主要审计程序、方式、方法和重点关注事项等具体规定和要求。...
李补喜著2007 年出版257 页ISBN:9787502443573
本书包括审计定价研究的目标、内容、背景;审计费用率及其价格特征;理论模型和假设;实证检验;审计委员会对审计定价有效性的影响;结论和展望。...