《中国审计年鉴》编辑部编2010 年出版925 页ISBN:9787511900562
本书主要介绍2008年审计系统各级审计机关的情况、审计系统重大的事件、重要的人物、审计系统重要的相关法律法规。
张景山编著2011 年出版227 页ISBN:9787509207093
本书收集了22个审计案例,并对这些案例逐一分析。从大类分为审计业务承接、购销审计、生产与存货审计、筹资审计等9个方面。
陈伟编著2017 年出版330 页ISBN:9787300243276
本书系统地分析了国内外关于计算机辅助审计的研究与应用现状,结合案例重点介绍了面向数据的计算机辅助审计(电子数据审计)的关键步骤: 审计数据采集、审计数据预处理、审计数据分析,并介绍了大数据环境下的电子....
郑石桥主编2018 年出版301 页ISBN:9787300259413
本书首先对内部控制审计的相关概念进行了界定和辨析,从资本市场监管发展的角度对内部控制监管的逻辑进行分析,并阐述美国和我国内部控制监管的发展进程,进而对企业内部控制审计相关研究成果进行综述,并通过对上...
梁素萍编著2009 年出版232 页ISBN:9787564204143
本书以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计的基本知识,紧扣最新修订的《审计法》和新发布的审计准则,阐述了审计的基本原理和方法。...
陈伟光主编2010 年出版352 页ISBN:9787107227639
本书是《内部审计实务指南——第4号高校内部审计》文件及其解读,以及相关文件汇编。