北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520
本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
肖小飞主编2007 年出版289 页ISBN:7121042525
审计实务是会计和审计专业的一门重要的专业课程。为适应新的会计准则和审计准则的出台,为了进一步“精简理论,突出实务”,本教材简单地阐述了有关审计的基本理论知识,如:审计的产生、审计准则、审计方法、审计证...
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978
本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
夏赛莲主编;祁琼,王旭霞,胡爱萍,宁靖华副主编;邹敏主审2015 年出版272 页ISBN:9787121262043
书采用模块—项目—任务的方式编写,分四个模块12个项目:(1)审计基本知识模块,包括审计基本理论、审计计划与审计抽样、审计证据与工作底稿,以及风险评估与风险应对四个项目;(2)审计循环实务模块,包括销售与......
天职(北京)国际工程项目管理有限公司编2013 年出版581 页ISBN:9787508640617
跟踪审计审计师必备实务操作规范与指南。本书站在内部审计的角度,理论结合实际,全面系统地阐述了建设项目跟踪审计。本书通过对建设项目跟踪审计的概念、组织实施、跟踪审计的风险与防范、审计方法与技巧等内...
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版438 页ISBN:9787121294167
Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审计职能、管理个人业务、欺诈...
马春静主编2019 年出版307 页ISBN:9787300263960
本书整体框架结构分为审计原理与实务两部分。 审计理论部分先简单介绍审计的产生与发展,从中得出审计的定义,再介绍审计规范(审计职业道德与审计行为准则等)以及审计责任,然后逐一介绍审计的基本理论:管理层认...
印永龙,代蕾主编2014 年出版201 页ISBN:9787564151089
审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业基础课,《审计学原理》以现代审计理论和方法程序为基本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍审计的理论和方法。全书拟遵循应用型人才培养模式导向,贯彻“理论适度...
翟继光编著2010 年出版504 页ISBN:7811387034
本书以2009年新公布最新高校会计制度为依据,全面讲述了新时期高校财务会计制度改革实施方案,对于深化高校内部财务治理,强化内部控制,做强做大学校经营规模提供了有益的思路和探索。...
(英)扎德克等著2010 年出版275 页ISBN:9787543218673
本书对新兴的社会和道德会计、审计和报告(SEAAR)以及其在会计实务中的实践进行了详细的解读,并通过对一些已经实施SEAAR的欧美国家的企业经验的研究,为界定、管理、计量和报告公司受托责任等一系列困扰社会各界...