北京注册会计师协会编;张文丽主编2014 年出版232 页ISBN:9787514147759
本书为帮助注册会计师面对上市公司行业众多、具体情况千差万别的情况,在执行中按审计准则的要求科学设计审计程序、根据企业实际情况制定审计计划、针对过程中发现的问题谨慎判断,北京注协编写了本指南。本指...
宋良荣,周冬华主编2012 年出版369 页ISBN:9787542934109
本书根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》,对企业内部控制进行了详细的阐述。...
杨亚坤,陈立民,吴先国等编写2013 年出版369 页ISBN:9787511915818
本书内容精选于2007至2012年审计署征集、评选的优秀AO应用实例,共有27篇。编辑时对元实例涉及的被审计单位及金额进行了加工处理,但保留了原作者的审计思路和AO功能点的应用技巧。本书对于开展信息化条件下的...
涉外施工国有企业和谐劳动关系构建研究 以中铁十八局国际公司为例
李理,李勇编著2017 年出版230 页ISBN:9787556304226
本书明确提出了我国企业和谐劳动关系构建这一研究主题,主要采用制度分析法、系统分析法、行为分析法以及案例分析法等研究方法,试图对和谐劳动关系的内涵、和谐劳动关系的构建途径等内容进行系统的研究和阐述...
尹维劼主编2006 年出版494 页ISBN:7508605888
本书由长期从事内部审计工作和研究的资深内部审计专家、企业高管和知名教授主笔。全书分八章论述现代企业内部审计之精要:内审基础篇、审计程序篇、实用文书篇、技术方法篇、实战技巧篇、实务指南篇、经典案...
傅秉潇编著;贺世强主审2011 年出版292 页ISBN:9787111354536
本书以最新审计准则及其应用指南为依据,同时参考了近几年注册会计师的考试相关资料、最新会计准则和会计准则讲解而编写。本书没有求全、求高、求难,重点是让读者理解审计基础理论,掌握主要项目的审计方法。各...
尹维劼编著2015 年出版522 页ISBN:9787508653082
《现代企业内部审计精要》一书分为四篇:内部审计基础、内部审计作业、内部审计技术和内部审计实务,按照现代企业内部审计思维的脉络,从其基础,到作业,讲技术,最后落脚为实务。书中大量案例、技巧和运用中各式的.....
蔡维灿,林克明主编;罗春梅,陈由辉副主编2015 年出版344 页ISBN:9787568212267
本书介绍了审计实务的基础知识。全书正文内容共十四章,第一章至第八章主要介绍审计基本理论和方法;第九章至第十三章主要以执行企业会计准则的公司的财务报表审计为例,介绍业务循环审计的具体内容,重点介绍对各...
汪兴益主编2002 年出版321 页ISBN:7505830201
本书,是我国第一部关于金融资产管理公司审计的著作,该书在吸收和借鉴国内、外先进审计技术和经验的基础上,针对我国金融资产管理公司的业务和经营管理的特点,采取理论与实践相结合、图表与文字相结合的方式,阐述...
张绪华著2010 年出版283 页ISBN:9787505889248
本书本书立足于《小企业会计制度》,根据最新税法规定,并参考《企业会计准则》的有关规定编写而成。对小型酒店和餐饮业的经济业务会计核算给出了详细的操作指导。共分会计、税务、审计三部分。...