梁红霞主编;苏艳芝,李洁副主编2013 年出版283 页ISBN:9787121200311
本书根据国家新修订颁布实施的会计准则和新审计准则编写,重点介绍:审计的组织体系,审计的分类、方法和程序,审计执业规范,审计准则,审计证据,审计风险,内部控制等审计,销售与收款循环审计,生产与费用循环审......
吴永和主编2008 年出版275 页ISBN:9787811380095
本书为一本教材。该书从理论与实际运用两个方面来对独立审计进行了说明,详尽的阐述,并且书中有一部分内容强调了中西审计的不同之处,指出了中国独立审计的可借鉴之处。本书体系全面,内容详尽,作为一本学术著作在...
刘晓勇编2011 年出版548 页ISBN:9787561066164
本书以国民经济管理体系的行业划分内容为框架,阐述和说明各行业的内部审计重点,共分二十二章,形成完整的内部审计实务体系,侧重于内部审计实务操作和技能应用。本书可作为相关专业学生教材,也可帮助在职会计和审...
阎宝泰总编2011 年出版670 页ISBN:9787511907622
我们组织力量对几年来我省各级审计机关形成的大量成果进行筛选,从中选出130篇成果编辑成这部“审计理论与实务研究”。全书约为了60万字,17章,由审计的科学发展、审计与宏观经济、审计职能作用、审计管理、审...
盛永志主编2016 年出版314 页ISBN:9787113217846
本书以注册会计师审计为主线,从注册会计师审计实务需要角度安排教材内容,每章分成学习目标、正文内容、本章小结、思考与练习等内容。既要生动展现注册会计师审计实务应知应会审计知识,又要为学生准备注册会计...
时现著2004 年出版251 页ISBN:780164557X
本书介绍企业内部治理审计的基本理念以及开展治理审计的理论和方法的探讨。
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2012 年出版532 页ISBN:9787511913241
本书依照《审计指南》的总体框架,主要包括信息系统审计概述、信息系统审计的组织、应用控制审计、一般控制审计、项目管理审计、信息系统审计方法等内容,并以附录方式提供了国内外信息系统审计研究成果、信息...