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  • 审计业务全真实训

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    朱明主编2013 年出版154 页ISBN:9787302322016

    本书按照审计助理岗位能力与素质需求,以工作过程为导向,以模拟企业财务资料为实训内容,采用真实审计工作底稿,遵循注册会计师财务报表审计工作程序,对高职学生进行岗前实务操作训练。本教材内容分为两部分,第一.....

  • 审计基本理论比较:前后一贯的理论结构

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    审计理论研究课题组著2009 年出版265 页ISBN:9787542922335

    本书共分两大篇十章。基础理论篇包括:审计活动产生、动因和环境;审计理论框架(上、下)。应用理论篇包括:审计职业道德理论;审计组织理论;审计准则理论;审计质量理论;审计证据理论;审计方法理论。各章都有中......

  • 中华人民共和国审计法律法规及相关规定全书 第1册

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    本书编委会编2006 年出版477 页ISBN:7801974042

    本书为与审计相关的法律法规汇编。

  • 中华人民共和国审计法律法规及相关规定全书 第2册

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    本书编委会编2006 年出版966 页ISBN:7801974042

    本书为与审计相关的法律法规汇编。

  • 中华人民共和国审计法律法规及相关规定全书 第3册

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    本书编委会编2006 年出版1454 页ISBN:7801974042

    本书为与审计相关的法律法规汇编。

  • 计算机辅助审计原理及应用

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    陈伟,张金城编著2008 年出版216 页ISBN:9787302173304

    本书力求全面反映计算机辅助审计领域国内外最新研究成果。首先分析了国内外关于计算机辅助审计的研究与应用现状;然后介绍开展计算机辅助审计所需的相关基础知识,分析了国内外常见的审计软件;结合案例重点分析...

  • 公允价值审计风险定价研究

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    郝玉贵著2014 年出版209 页ISBN:9787514147049

    本书是以我国新会计审计准则(2006)规定的允许采用公允价值计量模式和大力实施现代风险导向审计模式(简称“双模式”)以及金融危机(2008)为背景,规范研究“双模式”对审计市场定价的影响机理,分析构建了“审计公......

  • 公司治理与内部审计

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    郭涛敏,罗萍著2017 年出版190 页ISBN:9787550429673

    本书主要针对公司治理与内部审计展开,主要就内部审计与公司治理的目标和理论基础的一致性,解读了公司治理对内部审计模式选择的影响,以及内部审计的定位等几个方面阐述二者的关系,从而得出有益于加强我国内部审...

  • 全国注册会计师执业资格考试考点采分 审计

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    曹静韬主编2010 年出版545 页ISBN:9787300128214

    本书根据大纲考试要求编写。涉及知识点全面,总结多年考试真题,给出正确答案。讲解思路清晰,条理性强,重点突出,适合考生复习使用。

  • 国际注册内部审计师CIA考试应试指南

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    中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590

    本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...

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