鲍国明,刘力云主编2014 年出版436 页ISBN:9787511918864
本书共分14章,内容基本上涵盖了现代内部审计的基本原理与实务的主要方面,对于每种审计业务分别介绍了基本含义、目标和内容、主要方法和审计中应注意的问题,并且在对内部审计发展环境和挑战进行分析的基础上,对...
王英姿主编2002 年出版238 页ISBN:781084010X
本全采用与《审计学》教材篇章保持一致的体例,既有助于理解教材内容的指导与考核目标,还有综合测试题及参考答案。
中华人民共和国审计署办公厅编1993 年出版354 页ISBN:7800642437
本书共收集了1992年各种有关文件78份,反映了92年全国审计工作和审计活动的主要情况。
秦荣生,卢春泉编著2014 年出版322 页ISBN:9787300190006
《审计学》(第七版)是根据财政部、审计署最新发布的中国注册会计师执业准则、企业会计准则、审计准则等新法规提出的新要求,并结合《审计法》、《公司法》、《证券法》的施行,迎合国际经营风险导向审计的新形势...
ERP环境下的财务收支审计指南 下 用友NC管理软件主要内控审计和数据分析
《ERP环境下的财务收支审计指南》课题组编2014 年出版327 页ISBN:9787511920645
本书重点描述在用友NC环境下,审计人员如何结合用友NC的内部控制进行财务收支审计。主要介绍了环境准备和用友NC环境下开展财务收支审计的一般步骤和方法,其中重点介绍调查了解阶段需要获取的信息和应采取的审...
李华主编2013 年出版245 页ISBN:9787511916525
本书是南京审计学院的特色教材,扎根于中国的舞弊审计实践,借鉴国际审计界舞弊审计的理论和实践经验,总结南京审计学院近30年的审计教学实践。全书分七章,从舞弊审计概述、舞弊审计理论、舞弊审计准则、舞弊审计...
史德刚主编2008 年出版201 页ISBN:9787811224870
本书主要包括:基础工具篇、基础实验篇和综合应用篇三部分。基础工具篇主要介绍了《审计之星》软件的安装和启动、软件系统管理与审计向导以及数据接口等。基础实验篇主要按照审计计划阶段、审计实施阶段和审...
董延安著2008 年出版230 页ISBN:7509506700
本书运用审计控制经济权力的理论基础,解释审计应发挥的作用,并对审计控制公共经济权力效果的影响因素进行理论分析和实证检验,以建立和完善公共经济权力的审计控制效果。...
潘克勤著2010 年出版220 页ISBN:9787215072268
本书对中国民营上市公司独立审计需求进行系统研究,探讨民营上市公司独立审计方面的发展问题。