《国家电子政务信息系统审计实务指南》课题组编2015 年出版471 页ISBN:9787511925046
本书从信息系统管理控制保障建设项目规划设计、建设和运行的安全性、可靠性和经济性,应用控制保障系统承载业务运行和业务信息的安全性、可靠性和经济性,网络控制保障网络系统、存储处理和机房设施等运行环境...
郑石桥著2015 年出版224 页ISBN:9787517111498
本书是以信息经济学、新政治经济学、新制度经济学、政治学、公共管理学等为基础对政府审计一些基本问题的思考,包括13篇相关论文:公共责任、机会主义和公共责任审计;政府审计和公共权力的制约与监督:基于信息经...
廖义刚著2014 年出版228 页ISBN:9787514151992
本书主要运用实证研究方法,以投资机会集所导致的代理问题为主线,首先检验了投资机会集对审计师选择的影响;其次,在考虑无形资产投资强度、融资约束程度等因素的基础上,分别检验了投资机会集对经营活动现金流价值...
高莹,万里霜,阎至刚编著2005 年出版429 页ISBN:7810826484
本书分为审计学原理和审计实务两大部分,共16章。审计学原理部分的内容主要集中在前面7章。在这一部分中,主要偏重于对审计基本原理及概念体系的介绍,它们是对审计基本概念的阐明,是审计实务操作的基础。审计实...
北京注册会计师协会编著2015 年出版291 页ISBN:9787514155983
本指南共十五章。第一章介绍了发电企业的主要经营业务和特点等内容;第二章对注册会计师的目标及要求执行的必要程序进行了说明;第三章阐述了需要关注的内容、识别和评估重大错报风险;第四章介绍了制定总体审计...
李列坚主编2015 年出版314 页ISBN:9787560989754
本教材在总结我国审计理论研究和工作实践成果的基础上,结合最新发布的审计执业准则和最新推行的风险导向审计模式以及国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和作用、审计的目标和责任...
李永臣,刘三昌等编著2004 年出版230 页ISBN:7302078319
本书依据我国实际情况,针对当前注册会计师的需要,旨在为注册会计师提供适用于会计报表审计的基本理论、审计技术、方法和程序,会计报表要素内部控制制度的要点、符事性测试程序和会计报表项目实质性测试的程序...
CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267
CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
陈建松主编2006 年出版284 页ISBN:7040195623
本书是21世纪高职高专财务会计系列教材之一,是作者在第一版的基础上,根据相关专业的教学特点,对其内容、体例进行了重大的补充、修改,进而再版而成。本书根据市场经济对审计的要求,针对高等职业教育的特点编写,.....
美国公众公司会计监管委员会审计及相关专业实务准则 中英对照本·第1辑
ZETA-CIA研究中心译2007 年出版222 页ISBN:7503678216
本书收录美国SEC于2007年7月批准的审计准则1—5,其中审计准则2由即将颁布的审计准则5替代,因此不在此次翻译之列。