财务舞弊公司董事会后续治理及其对外部审计的影响 基于中国上市公司的实证检验
韩小芳著2012 年出版218 页ISBN:9787565408762
本文在分析当前相关制度背景的前提下,构建了董事会后续治理与外部审计关系的框架,探讨了财务舞弊公司董事会从公告前一年到公告后第三年间治理状况的变化趋势,检验了董事会后续治理的变化对外部审计的影响。...
任富强主编2018 年出版149 页ISBN:9787568261319
本书组织的审计实务训练由两部分组成,第一部分为按审计循环设置的审计实务案例,其具有覆盖面广、类型多样、浅显易懂的特征,通过该部分训练学生审计实务基本功,使得学生见多识广、入门上手、树立自信;第二部分为...
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520
本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
肖小飞主编2007 年出版289 页ISBN:7121042525
审计实务是会计和审计专业的一门重要的专业课程。为适应新的会计准则和审计准则的出台,为了进一步“精简理论,突出实务”,本教材简单地阐述了有关审计的基本理论知识,如:审计的产生、审计准则、审计方法、审计证...
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978
本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
夏赛莲主编;祁琼,王旭霞,胡爱萍,宁靖华副主编;邹敏主审2015 年出版272 页ISBN:9787121262043
书采用模块—项目—任务的方式编写,分四个模块12个项目:(1)审计基本知识模块,包括审计基本理论、审计计划与审计抽样、审计证据与工作底稿,以及风险评估与风险应对四个项目;(2)审计循环实务模块,包括销售与......
天职(北京)国际工程项目管理有限公司编2013 年出版581 页ISBN:9787508640617
跟踪审计审计师必备实务操作规范与指南。本书站在内部审计的角度,理论结合实际,全面系统地阐述了建设项目跟踪审计。本书通过对建设项目跟踪审计的概念、组织实施、跟踪审计的风险与防范、审计方法与技巧等内...
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版438 页ISBN:9787121294167
Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审计职能、管理个人业务、欺诈...
马春静主编2019 年出版307 页ISBN:9787300263960
本书整体框架结构分为审计原理与实务两部分。 审计理论部分先简单介绍审计的产生与发展,从中得出审计的定义,再介绍审计规范(审计职业道德与审计行为准则等)以及审计责任,然后逐一介绍审计的基本理论:管理层认...
印永龙,代蕾主编2014 年出版201 页ISBN:9787564151089
审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业基础课,《审计学原理》以现代审计理论和方法程序为基本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍审计的理论和方法。全书拟遵循应用型人才培养模式导向,贯彻“理论适度...