吴桂英主编2012 年出版146 页ISBN:9787302280934
本书充分借鉴当前国内外主要的信息系统审计准则指南,同时结合我国信息系统审计的相关规范及应用现状,全面系统地提出了信息系统审计的内容框架及知识体系。...
沈立君,廖红主编2009 年出版207 页ISBN:9787542923608
审计学是一门实践性、应用性较强的课程,本书以最新审计准则、会计准则及相关法律法规为依据,主要介绍审计的基本理论、基本知识和基本技能,重点以案例为线索,以提高学生分析和解决问题的能力为主要目的。...
刘兆明,陈继林编著2009 年出版382 页ISBN:9787312025082
本书以社会审计的基本理论、基本程序和基本方法为中心线,兼顾政府审计和内部审计的相关内容,注重吸收审计理论的最新成果和实践工作经验,具有理论联系实际的特色。本书为高职高专教材。...
夏灿华,皮军华编著2017 年出版490 页ISBN:9787543866973
全书深入浅出地对会计师事务所的审计程序和审计工作底稿的编制实务进行了阐述。并通过文字与表格的方式,将观察、监盘、函证、分析等审计程序的实务操作进行了系统的讲解,并通过模拟编制审计工作底稿的方式指...
夏灿华,皮军华编著2017 年出版501 页ISBN:9787543866973
全书深入浅出地对会计师事务所的审计程序和审计工作底稿的编制实务进行了阐述。并通过文字与表格的方式,将观察、监盘、函证、分析等审计程序的实务操作进行了系统的讲解,并通过模拟编制审计工作底稿的方式指...
李越冬主编;李齐辉,刘跃明副主编2017 年出版185 页ISBN:9787302453208
本书主要介绍内部审计理论和相关实务,内容是根据最新颁布的内部审计准则而编制,而且有从事内部审计实务的人员参与该书的编制工作。
胡澜主编2009 年出版385 页ISBN:9787216060646
本书收录了鄂州市审计局2008年“审计法规学习年”活动中全局干部撰写的讲课稿40余篇和相关活动资料,内容涉及审计理论、审计实物、审计创新的探索等。...
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170
本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...