尹毅编著2016 年出版230 页ISBN:9787111520061
本书详细介绍代码审计的设计思路以及所需要的工具和方法,不仅用大量案例介绍了实用方法,而且剖析了各种代码安全问题的成因与预防策略。对开发人员和安全技术人员都有参考价值。本书共分为三个部分,第一部分为...
国家会计学院会计硕士专业学位(MPAcc)系列 高级审计理论与实务
谢荣主编2011 年出版433 页ISBN:9787514105254
第一章审计环境;第二章审计目标;第三章审计假设;第四章审计概念;第五章审计规范;第六章审计基本方法;第七章审计报告;第八章审计责任;第九章现代风险导向审计的发展演变;第十章接受客户与初步审计计划;第十......
企业会计准则的会计与审计应用 收入、建造合同、或有事项、会计政策、会计估计变更和会计差错更正
赵西卜主编;李驰,蔡婕副主编;邓小军,李永梅,李驰,赵西卜,施武妹,曾萍,蔡婕编写2004 年出版306 页ISBN:7505842749
本书主要讲解了收入、建造合同、或有事项、会计政策、会计估计变更和会计差错更正等四项会计准则的会计与审行应用。
财务舞弊公司董事会后续治理及其对外部审计的影响 基于中国上市公司的实证检验
韩小芳著2012 年出版218 页ISBN:9787565408762
本文在分析当前相关制度背景的前提下,构建了董事会后续治理与外部审计关系的框架,探讨了财务舞弊公司董事会从公告前一年到公告后第三年间治理状况的变化趋势,检验了董事会后续治理的变化对外部审计的影响。...
21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版
盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311
在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
刘力云主编2015 年出版723 页ISBN:9787511922595
为借鉴发达国家的先进经验,推动我国政府预算管理、会计改革和决算审计工作,审计署派出培训团赴澳大利亚堪培拉大学,参加了财政决算审计专题培训。本书是培训团对4个专题的研究成果进行汇总提炼所撰写的研究报...
么秀杰编著2018 年出版237 页ISBN:9787113245474
本书从审计人员应会、应懂出发,结合企业实际发生的各项审计业务,共设计了近百套审计业务,向审计新手示范了各项审计业务的处理。全书共分为12章,包括会计凭证账簿审计、资产类账户审计、所有者权益类账户审计、...
姚进才,刘珣,赖妍主编2016 年出版277 页ISBN:9787305165870
本书分为15章,着重介绍了注册会计师年度财务报表审计的相关理论与实务。第一章到第八章阐述主要的是审计的基础概念、注册会计师执业准则体系和审计质量控制、审计标准、计划和方法、审计证据与审计工作底稿...
2008年注册会计师考试实务部分应试指导及近三年真题新解 审计
周春利编著2008 年出版388 页ISBN:7505870416
本书根据财政部2008年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点,难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务,具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多个知...
吴龚编著2017 年出版510 页ISBN:9787516415979
本书包含医疗卫生机构的合同概论、合同审查与修改、政府采购合同管理、建设工程合同管理、融资租赁合同管理、合同审计等主要内容,对每项内容都作了法律精准性、操作规范性和应用针对性的讲解,并辅之以大量的...