北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
中国注册会计师协会组织编写2008 年出版427 页ISBN:9787509510391
为增强审计准则在小型企业审计中的操作性,进一步推动实施审计准则,中国注册会计师协会根据审计准则和指南的要求,结合小型企业财务报表审计的特点,组织专家编写了《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》。...
王硕编著2010 年出版239 页ISBN:9787505895713
本书简单介绍了内部审计和一些基本概念,并通过案例,结合当前会计出纳错弊行为和现象的新形式和新手段,从各大会计科目出发,逐一阐述了与其相对应的审计技巧与防范措施。...
易丽丽著2012 年出版276 页ISBN:9787515001944
本书以我国政府审计功能变迁及伴随变迁显现的理念、组织、管理方式变化为研究的主线。
贾震著2005 年出版225 页ISBN:7505112422
本书通过建立博弈模型分析审计覆盖率与信息披露行为之间的关系,通过引入经济学分析与震慑效应分析建立审计处罚力度分析,通过应用声誉模型分析审计合谋问题及对策。...
倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411
本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计、审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...