山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963
《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
刘国常主编;邬励军,潘敏虹副主编2012 年出版376 页ISBN:9787566800886
本教材遵循会计、审计专业教学规律,依照循序渐进原则,着重讲述审计的基本理论、基本方法和基本技能,并结合成人教育的特点,适当增加案例内容,更多地从实际操作层面阐述相关理论与实务,力求做到理论体系比较完整.....
陈力生,朱亚兵,高前善著2005 年出版252 页ISBN:7542915509
本书对审计风险进行分析,对影响审计风险的各种不确定因素进行定性研究;通过调查表调查的方式,对影响审计风险成因的各种不确定因素进行了调查,对审计风险的不同影响程度指标进行了量化分析与比较;运用现代管理方...
李雪主编2014 年出版218 页ISBN:9787542942753
本书根据《审计学原理》教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。习题的设计突出理论联系实际,案例的设计体现综合性和超前性...
中国会计学会编2003 年出版252 页ISBN:7500566123
本书包括九套测试题及2000年、2001年考题及答案。
张蔚文主编2014 年出版179 页ISBN:9787550415478
本书为张蔚文教授主编的《审计学》(最新版)配套使用案例集,内容包括18个审计学案例与实训的内容,还有大量习题,寓教于练,旨在应用型本科审计学、会计学、财务管理、财政学教师教学和学生学习使用。本书内容简单.....
中天恒会计师事务所编著2008 年出版427 页ISBN:9787801693389
本书介绍建设项目前期决策、设计质量、招投标、材料与设备采购造价、财务管理、投资效益审计及审计报告的编制等各类案例分析。
陈炜煜著2016 年出版307 页ISBN:9787566314529
《上市公司审计意见的市场效应研究》一书主要运用信息经济学理论重新分析了审计意见存在信息含量的理论基础,以及影响审计意见的诸多因素。研究结论对于审计理论研究具有一定的借鉴意义,对于规范审计工作者的...
程腊梅,姬霖,纪晶华主编2016 年出版333 页ISBN:9787302441779
本书本教材以审计原理和注册会计师审计实务为主,结合新的企业会计准则和注册会计师审计准则体系内容,并借鉴国际审计惯例和经验,系统地阐述了审计的基本理论和实务操作。在内容上设计了审计与注册会计师职业、...