董大胜主编2004 年出版269 页ISBN:7801695364
本书介绍审计技术方法的应用,重要性水平和审计风险的确定,阐述内部控制测评,审计抽样,分析性复核,审计取证一般方法,信息系统审计,计算机数据审计;阐述效益审计和专项审计调查的方法。...
曾洪波编著1998 年出版494 页ISBN:7500538294
本书主要内容包括:总论;股份制企业审计程序和方法;内部控制制度审计;资产审计;负债审计所有者权益审计等。
陈元海主编2014 年出版208 页ISBN:9787545432497
本书适用于各审计执业单位(会计师事务所、财会税务咨询公司、资产评估公司)的审计执业者的学习、培训、工作,注册会计师执业资格考试的应试辅导,也可作为审计机关和税务稽查机关人员的学习、培训、工作的参阅资...
叶忠明,阮滢主编2013 年出版497 页ISBN:9787302326755
本书融合审计体系多领域理论知识,第一章围绕政府审计、内部审计、独立审计相关知识和理论进行扼要阐述,向本书使用者介绍了审计工作的全貌。从第二章起以独立审计基本规范、基本技术、基本实务为主线进行全面...
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914
本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
审计署审计科研所编2008 年出版211 页ISBN:9787802210172
本书为英国国家高等教育文凭项目英文原版教材,主要介绍了网络服务操作系统方面的高级问题。
王来群主编2001 年出版355 页ISBN:7313027354
21世纪高职高专通用教材:本书系统地介绍了审计学的基本原理和审计实务的目标、程序和方法。在内容上兼顾政府审计、社会审计和内部审计;在形式上注重系统性和实用性。...
何忠谱,程亚兰,李红朴主编;闻乐剑,张飞翔,王叶副主编2015 年出版277 页ISBN:9787307125254
本书以《中国注册会计师执业准则》、《中国注册会计师执业准则应用指南》、《中华人民共和国审计准则》为依据,在介绍审计的基本过年、注册会计师审计的基本技能的基础上,分别介绍了业务循环的审计、货币资金...