李晓钟编著2014 年出版263 页ISBN:9787508636191
目前,债券市场存在的一系列问题已经严重阻碍了其功能发挥和利率市场化进程。本书在以往审计经验的基础上,通过对国内外各类违法违规案例进行深入研究和剖析,运用计算机审计技术,揭示了新形势下债券市场违法违规...
黄溶冰著2017 年出版202 页ISBN:9787514181845
国家审计是国家治理中的“免疫系统”这一理论观点的提出,彰显了中央彻底整治“屡审屡犯”问题的决心,也对我国理论工作者在比较和总结的基础上,开展审计质量的系统深入研究提出了新的要求。本书以审计效力、审...
审计署政策研究室编2015 年出版516 页ISBN:9787511924889
审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2011年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2009年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
审计署,人事部审计专业技术资格考试办公室编2000 年出版812 页ISBN:7801694031
本书是与审计相关的综合知识,包括宏观经济学基础、企业财务会计、企业财务管理、法律等内容讲解,以及审计理论与审计实务内容讲解。
审计署,人事部审计专业技术资格考试办公室编2000 年出版578 页ISBN:7801694031
本书是与审计相关的综合知识,包括宏观经济学基础、企业财务会计、企业财务管理、法律等内容讲解,以及审计理论与审计实务内容讲解。
审计署审计科研所编2011 年出版647 页ISBN:9787511907929
本书为审计署2010年度优秀审计论文和研究报告评选获奖文集,共收集了23篇审计研究报告和37篇获奖审计论文,共60篇。
本书课题组编著2002 年出版242 页ISBN:7801692462
本书分五章介绍审计取证和审计工作底稿编制的技术与方法,包括审计取证基本原理、审计工作底稿编制的基本原理、了解被审计单位基本情况的审计取证与审计工作底稿编制、实质性测试的审计取证与审计工作底稿编...
李士振责任编辑;企业内部审计编审委员会2019 年出版476 页ISBN:9787115514097
本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...