中华民国台湾地区企业经营法规 2 第5篇 财务管理 3 有价证券 5-3-7 证券发行人、证券商及公司制证券交易所财务报告编制准则
环球经济社编辑1982 年出版23 页ISBN:
郑洪涛,张颖著2015 年出版218 页ISBN:9787565418617
《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》(统称《企业内部控制配套指引》于2010年正式颁布,这标志着我国企业内部控制规范体系已经基本形成。与此同时,内部控制制度建设...
中申网校编2014 年出版333 页ISBN:7509553520
本书为“国际注册内部审计师CIA考试应试指南”丛书之一,由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握大纲要求的知识,轻松通过考试...
中国内部审计协会编2004 年出版490 页ISBN:7500572743
本书对国际注册内部审计师考试内容作系统讲解,收入了大量中英文对照的习题、答案及习题讲解。
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221
本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...