孙铁强编著2006 年出版238 页ISBN:7810679341
本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等底稿范例,为高等学校企业内部审计运用计算机审计技术提供了必要的基础条件。...
宋森主编2010 年出版218 页ISBN:9787505892637
本书是根据“任务驱动、项目导向”的教学改革需要进行编写的,突出对中小企业适用性较强的审计业务的介绍,突出实务操作,突出案例教学和实训环节。在体例上,各章均从实际案例入手,阐述相关业务知识。...
李明欣,徐健编著2018 年出版318 页ISBN:9787115471161
本书主要分为四个部分:第1~8章为重要场景专项优化篇;第9~13章为用户体验专项优化篇;第14~18章为提质增效专项优化篇,以网络结构优化为基础,开展价值区域分析和优化、流量的受限和释放,以及基于频谱效益和网络演......
詹旭伟主编2019 年出版200 页ISBN:9787510924835
本书内容分为两篇,上篇企业知识产权保护及维权典型案件评析,收录了一批兼顾前瞻性、代表性与指导性的企业知识产权保护典型案例,内容涵盖对视频聚合软件中盗链行为的认定、“类电”作品侵权责任主体的认定及侵...
国瑞会计研究中心编著2009 年出版400 页ISBN:7802491118
本书根据财政部颁布的《小企业会计制度》和小型工业企业的会计核算特点编写而成,为小型工业企业的会计核算、税务办理和内部审计提供全套解决方案。企业的会计人员参照本书,即可轻松完成相应的实务操作。...
国瑞会计研究中心编著2009 年出版385 页ISBN:9787802491106
本书根据财政部颁布的《小企业会计制度》和小型工业企业的会计核算特点编写而成,为小型工业企业的会计核算、税务办理和内部审计提供全套解决方案。企业的会计人员参照本书,即可轻松完成相应的实务操作。...
(美)杰克·波罗纳(G.Jack Bologna),(美)保罗·萧(Paul Shaw)著;郭懿美译2001 年出版251 页ISBN:7111091833
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584
本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
汪立元著2016 年出版160 页ISBN:9787542949615
本书用经济责任审计和绩效评价的原理研究国企高管经济责任审计评价,采用定性和定量的方法来构建国企高管经济责任审计的评价指标体系,从国企高管经济责任审计评价内容、评价指标体系构建的方法和评价指标体系...