国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 3 经营分析和信息技术
中审网校主编2011 年出版249 页ISBN:9787545407891
本书包括学习企业经营过程中涉及的相关知识,财务会计和管理会计等相关会计知识及模拟卷两套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914
本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
梁晟耀编著2013 年出版338 页ISBN:9787121206009
随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...
2008年注册会计师考试实务部分应试指导及近三年真题新解 审计
周春利编著2008 年出版388 页ISBN:7505870416
本书根据财政部2008年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点,难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务,具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多个知...
(美)道格拉斯·R.卡迈克尔(Douglas R.Carmichael)等著1998 年出版656 页ISBN:7810444743
田钊平主编;胡丹,杜佳副主编2012 年出版364 页ISBN:9787302276203
本教材充分体现工学结合、任务驱动、项目导向教学模式的要求,以注册会计师审计业务活动为主线,参照注册会计师审计的职业资格标准,按照突出职业能力培养,体现基于职业岗位分析和具体工作过程的课程设计理念。...
梁红霞主编;苏艳芝,李洁副主编2013 年出版283 页ISBN:9787121200311
本书根据国家新修订颁布实施的会计准则和新审计准则编写,重点介绍:审计的组织体系,审计的分类、方法和程序,审计执业规范,审计准则,审计证据,审计风险,内部控制等审计,销售与收款循环审计,生产与费用循环审......
张立民,高莹,万里霜等编著2013 年出版389 页ISBN:9787512116405
本书拟在原书《审计学理论与实务(修订版)》的基础上,根据审计领域的新发展进行重新编写,作为该书第三版出版。此次编写将保持原书主体框架不变,一方面更新各章节具体内容,一方面增减原书部分章节的安排,并引入......