财政审计读本编写组著2016 年出版273 页ISBN:9787511925664
《财政审计读本》由绪论和9个专题组成,主要介绍本级预算执行和决算草案审计、部门预算执行审计和财政转移支付审计、财政收入征管情况审计、政府性基金预算执行情况审计和国有资本经营预算执行情况审计,还对...
苏联邮电部长途电信总局,苏联邮电部中央邮电科学研究院编;白其章,金兆荫译1965 年出版276 页ISBN:15045·总1409有306
管理控制和信息技术 第2版 国际注册内部审计师CIA考试指定辅导用书
中国内部审计协会,北京兆泰投资顾问有限公司编2003 年出版521 页ISBN:7500565674
本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目标和风险控制、舞弊及预防的方面进行了阐述讲解,并附有解题思路。...
《企业审计制度方法与技术建设》课题组编著2011 年出版154 页ISBN:9787511908490
本书为审计署企业审计司在充分借鉴我国计算机审计理论研究成果,深入总结近年来企业计算机审计实践的基础上主持编写的。全书分为四个部分:一为概述;二为企业数据采集整理;三为信息化环境下企业审计数据分析方法...
《1993年全国助理审计师资格甲种考试仿真题解》编写组编1993 年出版476 页ISBN:7562011451
中央纪委驻交通部纪检组,监察部驻交通部监察局编2006 年出版357 页ISBN:7563219706
本书主要为交通系统树立社会主义荣辱观研讨会论文汇编。
美国审计总署发布;中国注册会计师协会组织翻译2004 年出版229 页ISBN:7500571054
本书探讨会计师事务所的强制轮换制度对行业发展的影响。
中国注册会计师协会独立审计准则组编著2001 年出版148 页ISBN:7500553110
本书包括《独立审计具体准则第25号——会计估计》问题解答;《独立审计实务公告第1号——验资》问题解答;《独立审计实务公告——银行间函证程序》问题解答等。 ...