中国内部审计协会编2004 年出版196 页ISBN:7801645820
本书介绍了内部审计的程序和方法,并对内部审计在内部控制、风险管理、公司治理等方法与作用进行了详细介绍。
中国内部审计协会编2008 年出版394 页ISBN:7802216184
本书分析了建设项目审计的范围、审计程序以及审计的技术方法等相关内容,系统架构了建设项目审计理论的框架体系,介绍了建设项目审计,造价审计,招标投标审计,财务审计以及建设项目投资效益审计等。...
中国石油天然气集团公司审计部编2006 年出版626 页ISBN:7502158367
本书全面收录了中国石油天然气集团公司有关内部审计的31个审计规范,涉及审计对象、审计内容,主要审计程序、方式、方法和重点关注事项等具体规定和要求。...
《中国财经审计法规选编》编委会编2004 年出版200 页ISBN:7801557514
本书为财政部颁布的《小企业会计制度》及其配套法规。
《中国审计年鉴》编委会编2014 年出版1076 页ISBN:9787511917355
本书是中华人民共和国审计署主办并组织编纂的第十六部年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值,本卷年鉴全面、系统、集中的反映了我国2011年审计工作发展的总体概况。...
审计署国际合作司编2014 年出版466 页ISBN:9787511921291
为全面、准确了解世界各国审计发展状况,借鉴其有益做法,根据刘家义审计长的倡议,署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、印度和南非等10国审计长的问卷调查,得到10国审...