《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425
本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
《审计人员最新刑事法律实用读本》编写组著2013 年出版374 页ISBN:9787511915153
本书收集了近年来我国刑法、刑事诉讼法及相关司法解释的最新修改情况,以及至2012年底已结案的审计署移送的198起典型案件,并在其中使用了《中华人民共和国刑事诉讼法》修改前后对照表,可以帮助审计人员提高移...
黔西南州审计局编著2011 年出版438 页ISBN:7221093156
《黔西南布依族苗族自治州志·审计志》该书记述了黔西南布依族苗族自治州审记局1983年成立到2009年全州审计工作的历史与现状。
《中国审计体系研究》课题组编著1999 年出版408 页ISBN:7800647935
在社会主义市场经济体制下,构建什么样的审计体系,能动地适应社会主义现代化建设和改革开放的需要,是一个重要的问题。《中国审计体系研究》作者在总结我国16年来审计工作实践的基础上,比较、借鉴历史和国外的经...
财政审计读本编写组著2016 年出版273 页ISBN:9787511925664
《财政审计读本》由绪论和9个专题组成,主要介绍本级预算执行和决算草案审计、部门预算执行审计和财政转移支付审计、财政收入征管情况审计、政府性基金预算执行情况审计和国有资本经营预算执行情况审计,还对...
《企业审计制度方法与技术建设》课题组编著2011 年出版154 页ISBN:9787511908490
本书为审计署企业审计司在充分借鉴我国计算机审计理论研究成果,深入总结近年来企业计算机审计实践的基础上主持编写的。全书分为四个部分:一为概述;二为企业数据采集整理;三为信息化环境下企业审计数据分析方法...
《1993年全国助理审计师资格甲种考试仿真题解》编写组编1993 年出版476 页ISBN:7562011451
美国审计总署发布;中国注册会计师协会组织翻译2004 年出版229 页ISBN:7500571054
本书探讨会计师事务所的强制轮换制度对行业发展的影响。
中国注册会计师协会独立审计准则组编著2001 年出版148 页ISBN:7500553110
本书包括《独立审计具体准则第25号——会计估计》问题解答;《独立审计实务公告第1号——验资》问题解答;《独立审计实务公告——银行间函证程序》问题解答等。 ...
李士振责任编辑;企业内部审计编审委员会2019 年出版476 页ISBN:9787115514097
本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...