《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425
本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
山东省审计厅,山东省审计学会2003 年出版561 页ISBN:7225023772
本书收集了赵鹤翔先生近年来所写的杂文。
《审计财经人员快速运用法规指南》编写组编1991 年出版676 页ISBN:7503609176
本书内容包括财税信贷、经营收益、成本费用、工资补贴、专项资金、基建工程、财产使用、联营承包、涉外业务、其它事项10部分。