审计署驻重庆特派员办事处著2011 年出版596 页ISBN:9787511909053
本书是合并财务报表计算机审计理论研究、技术方法创新和软件实现基础上的进一步归纳总结。全书包括理论研究篇、技术文档篇、软件应用篇和附录四个部分。可供国家审计、内部审计、社会审计人员开展企业计算...
张友直著(南京审计学院)2002 年出版522 页ISBN:7301055668
本书是我国系统研究《管子》货币思想第一书,涉及除纸币问题外的所有货币理论,使《管子》书中零散的货币思想成为较为完整的货币理论体系。 ...
中国审计学会编2012 年出版528 页ISBN:9787511910929
审计署重点科研课题研究报告(2010-2011)的重点科研课题分为公开招标课题和定向委托课题这两类,共18项立项课题。
水利部审计室编2008 年出版307 页ISBN:7508452801
本书选编了水利系统关于审计工作的政策性文件及相关领导的重要讲话,供审计工作者及领导查阅。适合从事水利审计工作的人员使用。
水利部审计室编2008 年出版320 页ISBN:9787508458380
本书选编了水利系统的科研成果及优秀的研讨论文,供审计工作者及领导查阅。水利系统审计工作者及其相关人员。
《信息系统审计》编写组编著2014 年出版186 页ISBN:9787511907691
本书共有七章,概述信息系统审计的概念、内容和组织方式,国内外信息系统审计相关方面的规范与准则,论述了信息系统审计四个阶段的工作重点专项审计的内容和技术。以具体实务案例的形式阐述各自的审计内容、思路...
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...