北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038
本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
冯恩波主编;全国博士后科研流动站管理协调委员会办公室,中国博士后科学技术基金会编1993 年出版2223 页ISBN:7118011738
中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233
本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
中央文献研究室科研部图书馆编2003 年出版502 页ISBN:7500654286
本书收集了20世纪80年代以毛泽东著作出版过程中的编辑记事、读毛泽东著作随笔及毛泽东著作简介等三方面内容的文章53篇。
中共中央文献研究室科研管理部编2010 年出版469 页ISBN:9787507330212
本书主要收入参与邓小平著作编辑工作的资深专家及有关同志撰写的文章30余篇,这些文章从不同侧面记录了邓小平著作编辑工作的过程和编者的心得体会。...
《郑州市审计志》编纂委员会编;段道湍主编;张宗乾,朱永娥,韩慧龙等副主编2012 年出版450 页ISBN:9787511910868
本志真实记录了郑州市审计系统的历史和现状。上限适当追溯审计的起源,即西周、秦汉至明清;下限为中华人民共和国成立以来的审计情况。重点突出自《中华人民共和国宪法》提出在全国设立审计机关,即1983—2009年...