中国内部审计协会编2004 年出版196 页ISBN:7801645820
本书介绍了内部审计的程序和方法,并对内部审计在内部控制、风险管理、公司治理等方法与作用进行了详细介绍。
中国内部审计协会编2008 年出版394 页ISBN:7802216184
本书分析了建设项目审计的范围、审计程序以及审计的技术方法等相关内容,系统架构了建设项目审计理论的框架体系,介绍了建设项目审计,造价审计,招标投标审计,财务审计以及建设项目投资效益审计等。...
中国石油天然气集团公司审计部编2006 年出版626 页ISBN:7502158367
本书全面收录了中国石油天然气集团公司有关内部审计的31个审计规范,涉及审计对象、审计内容,主要审计程序、方式、方法和重点关注事项等具体规定和要求。...
于明涛 吕培俭 郭振乾 李金华论建设中国特色社会主义审计监督制度 上
中国审计史编辑委员会办公室编2005 年出版351 页ISBN:7801697278
本书是1983年以来历任审计长对中国审计工作的论文集。
于明涛 吕培俭 郭振乾 李金华论建设中国特色社会主义审计监督制度 下
中国审计史编辑委员会办公室编2005 年出版390 页ISBN:7801697278
本书是1983年以来历任审计长对中国审计工作的论文集。