审计署外资运用审计司编译2005 年出版291 页ISBN:7500581726
本书提练了不同经济环境下国有企业民营化不同阶段各种经验的精华,同时为政府审计师需要对出售的国有企业进行了检查和报告的原因提供了操作建议。...
审计署审计科研所编1991 年出版360 页ISBN:7200013811
审计理论系列之三:本书汇编了审计工作“三化”研究的论文30余篇。集中对审计工作的理论依据和背景
依据中国内部审计协会分布的《中国内部审计准则》编写;张瀛编著;北京正行兴通会计师事务所审校2015 年出版233 页ISBN:9787512364592
本书是专门针对财务经理,帮助其实现卓越工作绩效的必备实战手册。本书从财务经理应当具备的岗位认知和实战指导两大维度出发,首先从岗位职权及任职、定章建制及设计、任务安排及监督、专业素质及技能四个方面...
审计署审计科研所编译2014 年出版310 页ISBN:9787511919649
本书介绍了美国、加拿大等国的报告要览及印度社会责任审计、俄罗斯联邦审计院在国家反腐败体系中的作用及其主要举措、世界审计组织环境审计工作组20年工作回顾、法国审计法院货运高速铁路的绩效审计、德国...
审计署审计科研所编2016 年出版593 页ISBN:9787511926210
本书将2015年编发的《审计研究报告》中的19个课题的研究报告进行了汇编,研究内容包括大气污染防治审计研究、地理信息技术在审计中的应用研究、国家审计发挥宏观调控作用研究等,涉及基础理论、审计实践、技术...
中国审计学会计算机审计分会《信息系统审计法规知识选编》课题组2016 年出版412 页ISBN:9787511925633
本书依照信息系统审计的内容,分为信息系统审计基础法规知识、信息系统管理控制审计法规知识、信息系统应用控制审计法规知识、信息系统网络控制审计法规知识、信息系统安全控制审计法规知识五个部分,对每个部...